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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMERSON MARCOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2247 Data de lançamento: 27/06/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEUS INM 6733 140,00 140,00
2.00 CONSERTO DE PNEUS JCB 155,00 310,00
2.00 CONSERTO DE PNEUS MOTONIVELADORA 135H 190,00 380,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS CARREGADEIRA W20 170,00 170,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS IVM 3441 120,00 120,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS MOTONIVELADORA 120K Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS INM 6733,RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA 135H, CARREGADEIRA W20, INM 3441 E MOTONIVELADORA 120K CFE NFS ANEXAS 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2021 CONSERTO DE PNEUS INM 6733 CONSERTO DE PNEUS JCB CONSERTO DE PNEUS MOTONIVELADORA 135H CONSERTO DE PNEUS CARREGADEIRA W20 CONSERTO DE PNEUS IVM 3441 CONSERTO DE PNEUS MOTONIVELADORA 120K Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS INM 6733,RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA 135H, CARREGADEIRA W20, INM 3441 E MOTONIVELADORA 120K CFE NFS ANEXAS 1.400,00
27/06/2021 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS INM 6733,RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA 135H, CARREGADEIRA W20, INM 3441 E MOTONIVELADORA 120K CFE NFS ANEXAS 1.400,00
05/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2021 EMERSON MARCOS - ME - 16158 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.