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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2323 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS,CFE DANFE 21109. 594,40 594,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS,CFE DANFE 21109. 594,40
01/07/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS,CFE DANFE 21109. 594,40
07/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2021 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 594,40
TOTAL 594,40 594,40 594,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.