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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2326 Data de lançamento: 01/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONEXÃO HIDRAULICA, PROTEÇÃO, MANGUEIRA HIDRAULICA, OLEO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFE 035372762. 925,05 925,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2021 CONEXÃO HIDRAULICA, PROTEÇÃO, MANGUEIRA HIDRAULICA, OLEO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFE 035372762. 925,05
01/07/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFE 035372762. 925,05
07/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2021 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 925,05
TOTAL 925,05 925,05 925,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.