Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
FIO DENTAL 100M |
3,80 |
380,00 |
50.00 |
FIO DENTAL 50 MG |
3,87 |
193,50 |
50.00 |
FIO DENTAL 50 MG |
4,43 |
221,50 |
20.68 |
GEL DENTAL SEM FLUOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE DANFE 2076659. |
4,43 |
91,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2021 |
FIO DENTAL 100M FIO DENTAL 50 MG FIO DENTAL 50 MG GEL DENTAL SEM FLUOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE DANFE 2076659. |
886,60 |
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05/07/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE DANFE 2076659.
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886,60 |
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12/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2021
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - 18940 |
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886,60 |
TOTAL |
886,60 |
886,60 |
886,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.