Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA LUCIA DA SILVA. |
5.037,95 |
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15/01/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA LUCIA DA SILVA. |
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5.037,95 |
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15/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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5,04 |
15/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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20,15 |
15/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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105,23 |
15/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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611,26 |
15/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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780,85 |
21/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 236/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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3.515,42 |
TOTAL |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.