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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 236 Data de lançamento: 15/01/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA LUCIA DA SILVA. 0,00 5.037,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2021 FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA LUCIA DA SILVA. 5.037,95
15/01/2021 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA LUCIA DA SILVA. 5.037,95
15/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde 5,04
15/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde 20,15
15/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde 105,23
15/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde 611,26
15/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde 780,85
21/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 3.515,42
TOTAL 5.037,95 5.037,95 5.037,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 15/01/2021 5,04 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 15/01/2021 20,15 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15/01/2021 105,23 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15/01/2021 611,26 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 15/01/2021 780,85 Lançada
TOTAL   1.522,53