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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015

Dados do Empenho
Número do empenho: 2377 Data de lançamento: 05/07/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARREGADOR NOTEBOOK 150,00 150,00
1.00 ATUALIZAÇÃO DE GPSUN 75,00 75,00
1.00 ATUALIZAÇÃO DE GPS 15,00 15,00
1.00 FONTE PC 130,00 130,00
1.00 ROTEADOR TP LINK 2 ANTENAS 200,00 200,00
2.00 2 ADAPTADORES DE REDE (75,00 CADA) 75,00 150,00
1.00 CASE NOTEBOOK PREFEITO 100,00 100,00
5.00 5 TONERS 285A (80,00 CADA) 80,00 400,00
3.00 TONERS 217A 90,00 270,00
1.00 CAIXA DE SOM USB Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 035469002. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2021 CARREGADOR NOTEBOOK ATUALIZAÇÃO DE GPSUN ATUALIZAÇÃO DE GPS FONTE PC ROTEADOR TP LINK 2 ANTENAS 2 ADAPTADORES DE REDE (75,00 CADA) CASE NOTEBOOK PREFEITO 5 TONERS 285A (80,00 CADA) TONERS 217A CAIXA DE SOM USB Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 035469002. 1.530,00
05/07/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 035469002. 1.530,00
15/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2021 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 1.530,00
TOTAL 1.530,00 1.530,00 1.530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.