Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
240 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GEOMNETRIA 3D, BALANCEAMENTO.
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE. NR Nº 13405. |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2021 |
GEOMNETRIA 3D, BALANCEAMENTO.
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE. NR Nº 13405. |
105,00 |
|
|
18/01/2021 |
GEOMNETRIA 3D, BALANCEAMENTO.
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE. NR Nº 13405.
|
|
105,00 |
|
03/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 240/2021
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649 |
|
|
105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.