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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2691 Data de lançamento: 30/07/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVICO DE OLEO DA TROCA DE OLEO DO MOTOR E DO FILTRO,EXECUTAR - 94,80 94,80
1.00 SERVICO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR - 260,70 260,70
1.00 FILTRO CONTRA POEIRA DO AQUECIMENTO/AR CONDICIONADOREM./INST., SUBST. SE NECE - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS 6F28, CFE NF ANEXA. 19,26 19,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2021 SERVICO DE OLEO DA TROCA DE OLEO DO MOTOR E DO FILTRO,EXECUTAR - SERVICO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR - FILTRO CONTRA POEIRA DO AQUECIMENTO/AR CONDICIONADOREM./INST., SUBST. SE NECE - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS 6F28, CFE NF ANEXA. 374,76
30/07/2021 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS 6F28, CFE NF ANEXA. 374,76
01/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2021 APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 374,76
TOTAL 374,76 374,76 374,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.