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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2764 Data de lançamento: 13/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SPIRAX S2 A 90 BALDE 20 LITROS - 479,00 958,00
5.00 SPIRAX S4TX BALDE 20 LITROS - 379,00 1.895,00
2.00 FILTROS PSL 900 E PC 2/255 - 34,00 68,00
1.00 RIMULA R315W40 - 360,00 360,00
1.00 ARLA 32 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 45,17 45,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2021 SPIRAX S2 A 90 BALDE 20 LITROS - SPIRAX S4TX BALDE 20 LITROS - FILTROS PSL 900 E PC 2/255 - RIMULA R315W40 - ARLA 32 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 3.326,17
13/08/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 3.326,17
20/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2764/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 3.326,17
TOTAL 3.326,17 3.326,17 3.326,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.