Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2764 |
Data de lançamento: |
13/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SPIRAX S2 A 90 BALDE 20 LITROS - |
479,00 |
958,00 |
5.00 |
SPIRAX S4TX BALDE 20 LITROS - |
379,00 |
1.895,00 |
2.00 |
FILTROS PSL 900 E PC 2/255 - |
34,00 |
68,00 |
1.00 |
RIMULA R315W40 - |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
ARLA 32 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. |
45,17 |
45,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2021 |
SPIRAX S2 A 90 BALDE 20 LITROS - SPIRAX S4TX BALDE 20 LITROS - FILTROS PSL 900 E PC 2/255 - RIMULA R315W40 - ARLA 32 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. |
3.326,17 |
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13/08/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA.
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3.326,17 |
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20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2764/2021
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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3.326,17 |
TOTAL |
3.326,17 |
3.326,17 |
3.326,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.