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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2777 Data de lançamento: 17/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM RADIADOR - 22,00 22,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL - 106,00 106,00
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - 98,00 98,00
1.00 GRAFO EMBREAGEM - 126,00 126,00
1.00 KIT EMBREAGEM 200 MM - 1.282,00 1.282,00
7.00 OLEO 15W40 - 19,50 136,50
1.00 OLEO 4 80W - 29,00 29,00
2.00 PIVO INFERIOR - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 3897. 198,00 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2021 COXIM RADIADOR - FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - GRAFO EMBREAGEM - KIT EMBREAGEM 200 MM - OLEO 15W40 - OLEO 4 80W - PIVO INFERIOR - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 3897. 2.195,50
17/08/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 3897. 2.195,50
23/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2021 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 2.195,50
TOTAL 2.195,50 2.195,50 2.195,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.