Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RUMOSUL DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2794 |
Data de lançamento: |
17/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
26.00 |
BOTINA SEGURANÇA PRETA COM ELASTICO N° 38, N° 40, Nº41 N° 42 N° 43 N° 44 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 124331. |
38,69 |
1.005,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2021 |
BOTINA SEGURANÇA PRETA COM ELASTICO N° 38, N° 40, Nº41 N° 42 N° 43 N° 44 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 124331. |
1.005,94 |
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17/08/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 124331.
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1.005,94 |
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02/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2794/2021
RUMOSUL DISTRIBUIDORA LTDA - 18759 |
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1.005,94 |
TOTAL |
1.005,94 |
1.005,94 |
1.005,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.