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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RUMOSUL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2794 Data de lançamento: 17/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 BOTINA SEGURANÇA PRETA COM ELASTICO N° 38, N° 40, Nº41 N° 42 N° 43 N° 44 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 124331. 38,69 1.005,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2021 BOTINA SEGURANÇA PRETA COM ELASTICO N° 38, N° 40, Nº41 N° 42 N° 43 N° 44 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 124331. 1.005,94
17/08/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 124331. 1.005,94
02/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2794/2021 RUMOSUL DISTRIBUIDORA LTDA - 18759 1.005,94
TOTAL 1.005,94 1.005,94 1.005,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.