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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2869 Data de lançamento: 25/08/2021
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO (AUXÍLIO FINANCEIRO PORTARIA 2994/2021) REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021. 0,00 2.370,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO (AUXÍLIO FINANCEIRO PORTARIA 2994/2021) REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021. 2.370,65
25/08/2021 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021. 2.370,65
27/08/2021 Pagamento de Empenho 2869/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.370,65
TOTAL 2.370,65 2.370,65 2.370,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.