Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
288 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM VEÍCULO PLACA IZF 6F28 |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
LAVAGEM VEÍCULO PLACA IVS 4212 |
120,00 |
120,00 |
2.00 |
LAVAGEM VEÍCULO PLACA IRJ 7I04 |
120,00 |
240,00 |
1.00 |
LAVAGEM VEÍCULO PLACA IVQ 0702 |
60,00 |
60,00 |
3.00 |
LAVAGEM VEÍCULO PLACA IRJ 6481 |
60,00 |
180,00 |
1.00 |
LAVAGEM VEÍCULO PLACA IYR 6037 |
38,00 |
38,00 |
3.00 |
LAVAGEM VEÍCULO PLACA IYR 5620
Finalidade: PRETAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS IZS 6F28, IVS 4212, IVS 4212, IVQ 0702, IRJ 6481, IYR 6037 E IYR 5620, CFE NF 102. |
38,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2021 |
LAVAGEM VEÍCULO PLACA IZF 6F28 LAVAGEM VEÍCULO PLACA IVS 4212 LAVAGEM VEÍCULO PLACA IRJ 7I04 LAVAGEM VEÍCULO PLACA IVQ 0702 LAVAGEM VEÍCULO PLACA IRJ 6481 LAVAGEM VEÍCULO PLACA IYR 6037 LAVAGEM VEÍCULO PLACA IYR 5620
Finalidade: PRETAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS IZS 6F28, IVS 4212, IVS 4212, IVQ 0702, IRJ 6481, IYR 6037 E IYR 5620, CFE NF 102. |
812,00 |
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20/01/2021 |
Finalidade: PRETAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS IZS 6F28, IVS 4212, IVS 4212, IVQ 0702, IRJ 6481, IYR 6037 E IYR 5620, CFE NF 102.
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812,00 |
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29/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 288/2021
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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812,00 |
TOTAL |
812,00 |
812,00 |
812,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.