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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2923 Data de lançamento: 25/08/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DESMONTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DO EIXO TRASEIRO, DREBAGEM DE ÓLEOS DE EIXO PARA TROCA ALINHAMENTO DE EIXO CARDAN, REPOSIÇÃO E NIVELAMENTO DE ÓLEOS E ADITIVO DE EIXO, MONTAGEM FINAL E AJUSTES - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CARREGADEIRA W20 E, CFE NF 729. 760,00 760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2021 SERVIÇO DE DESMONTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DO EIXO TRASEIRO, DREBAGEM DE ÓLEOS DE EIXO PARA TROCA ALINHAMENTO DE EIXO CARDAN, REPOSIÇÃO E NIVELAMENTO DE ÓLEOS E ADITIVO DE EIXO, MONTAGEM FINAL E AJUSTES - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CARREGADEIRA W20 E, CFE NF 729. 760,00
25/08/2021 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CARREGADEIRA W20 E, CFE NF 729. 760,00
27/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2021 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 760,00
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.