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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2924 Data de lançamento: 25/08/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADITIVO PARA EIXO ANTI ATRITO - 397,60 1.192,80
1.00 RETENTOR PINHÃO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20E, CFE DANFE 1560. 95,60 95,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2021 ADITIVO PARA EIXO ANTI ATRITO - RETENTOR PINHÃO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20E, CFE DANFE 1560. 1.288,40
25/08/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20E, CFE DANFE 1560. 1.288,40
27/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2924/2021 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 1.288,40
TOTAL 1.288,40 1.288,40 1.288,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.