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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2988 Data de lançamento: 25/08/2021
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021. 0,00 672,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2021 REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021. 672,21
25/08/2021 REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021. 672,21
10/09/2021 Pagamento de Empenho 2988/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 672,21
TOTAL 672,21 672,21 672,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.