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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3007 Data de lançamento: 25/08/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES MÊS 09/2021. 0,00 4.162,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2021 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÕES MÊS 09/2021. 4.162,72
25/08/2021 REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 09/2021. 4.162,72
25/08/2021 ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE. -800,98
25/08/2021 ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE. -800,98
03/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 3.361,74
TOTAL 3.361,74 3.361,74 3.361,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.