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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3079 Data de lançamento: 01/09/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CLAÇO CAIXA TRASEIRO - 195,75 195,75
2.00 PINO LE E LD - 101,25 202,50
2.00 PONTEIRA DIREÇÃO - 116,00 232,00
1.00 JUNÇÃO ESCAPAMENTO - 170,00 170,00
1.00 SOLDA ESCAPAMENTO - 60,00 60,00
1.00 SUSPENÇÃO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 036425236. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2021 CLAÇO CAIXA TRASEIRO - PINO LE E LD - PONTEIRA DIREÇÃO - JUNÇÃO ESCAPAMENTO - SOLDA ESCAPAMENTO - SUSPENÇÃO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 036425236. 1.140,25
01/09/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 036425236. 1.140,25
09/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3079/2021 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 1.140,25
TOTAL 1.140,25 1.140,25 1.140,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.