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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3083 Data de lançamento: 01/09/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CETOPROFENO 50 MG /3L 2 ML - 139,39 139,39
1.00 DIEZEPAN 10MG/2ML - 90,00 90,00
1.00 DIMENIDRINA B6 DL IV 10 ML - 336,60 336,60
1.00 TRAMADOL 50 ML - 85,11 85,11
3.00 CURATIVO ADESIVO REDONDO - 13,20 39,60
5.00 SERINGA 5 ML - Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 85396. 41,58 207,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2021 CETOPROFENO 50 MG /3L 2 ML - DIEZEPAN 10MG/2ML - DIMENIDRINA B6 DL IV 10 ML - TRAMADOL 50 ML - CURATIVO ADESIVO REDONDO - SERINGA 5 ML - Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 85396. 898,60
01/09/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 85396. 898,60
09/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 898,60
TOTAL 898,60 898,60 898,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.