Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3092 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
REFORMA DE POLTRONA - |
300,00 |
900,00 |
1.00 |
REFORMA DE COLCHONETES -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS, CFE DANFE 036420827. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2021 |
REFORMA DE POLTRONA - REFORMA DE COLCHONETES -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS, CFE DANFE 036420827. |
1.200,00 |
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03/09/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS, CFE DANFE 036420827. |
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1.200,00 |
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10/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2021
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 - 18693 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.