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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3109 Data de lançamento: 03/09/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OXIMETRO DE DEDO INFANTIL - 470,00 470,00
1.00 APERALHO DE PRESSAÕ BIC - 310,00 310,00
1.00 APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DAMFE 11701. 410,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2021 OXIMETRO DE DEDO INFANTIL - APERALHO DE PRESSAÕ BIC - APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DAMFE 11701. 1.190,00
03/09/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DAMFE 11701. 1.190,00
14/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2021 IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 1.190,00
TOTAL 1.190,00 1.190,00 1.190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.