Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3357 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
AROMATIZANTE - |
8,25 |
24,75 |
22.12 |
ARLA 32 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. |
2,09 |
46,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2021 |
AROMATIZANTE - ARLA 32 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. |
70,98 |
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27/09/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA.
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70,98 |
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01/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3357/2021
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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70,98 |
TOTAL |
70,98 |
70,98 |
70,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.