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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3357 Data de lançamento: 27/09/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AROMATIZANTE - 8,25 24,75
22.12 ARLA 32 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 2,09 46,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2021 AROMATIZANTE - ARLA 32 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 70,98
27/09/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 70,98
01/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3357/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 70,98
TOTAL 70,98 70,98 70,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.