Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3430 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONEXÃO HIDRAULICA - |
110,00 |
220,00 |
3.25 |
MANGUEIRA HIDRAULICA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO SX 123, CFE DANFE 036778589. |
55,00 |
178,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2021 |
CONEXÃO HIDRAULICA - MANGUEIRA HIDRAULICA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO SX 123, CFE DANFE 036778589. |
398,75 |
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01/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO SX 123, CFE DANFE 036778589.
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398,75 |
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07/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3430/2021
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 |
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398,75 |
TOTAL |
398,75 |
398,75 |
398,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.