Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3432 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
REATOR VAPOR DE SODIO 250W AF INT PINT RVSI250 - |
126,64 |
1.266,40 |
30.00 |
LÂMPADA VAPOR DE SODIO TUB 250W -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, CFE DANFE ANEXA. |
53,91 |
1.617,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2021 |
REATOR VAPOR DE SODIO 250W AF INT PINT RVSI250 - LÂMPADA VAPOR DE SODIO TUB 250W -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, CFE DANFE ANEXA. |
2.883,70 |
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01/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, CFE DANFE ANEXA.
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2.883,70 |
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20/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3432/2021
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 |
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2.883,70 |
TOTAL |
2.883,70 |
2.883,70 |
2.883,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.