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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3432 Data de lançamento: 01/10/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REATOR VAPOR DE SODIO 250W AF INT PINT RVSI250 - 126,64 1.266,40
30.00 LÂMPADA VAPOR DE SODIO TUB 250W - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, CFE DANFE ANEXA. 53,91 1.617,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2021 REATOR VAPOR DE SODIO 250W AF INT PINT RVSI250 - LÂMPADA VAPOR DE SODIO TUB 250W - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, CFE DANFE ANEXA. 2.883,70
01/10/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS, CFE DANFE ANEXA. 2.883,70
20/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3432/2021 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 2.883,70
TOTAL 2.883,70 2.883,70 2.883,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.