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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCOS MATEUS VIEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3493 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANIMAÇÃO INFANTIL COM PALHAÇOS E PERNA DE PAU EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ANIMAÇÃO INFANTIL COM PALHAÇOS E PERNA DE PAU EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CFE NF 145. 1.230,00 1.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 ANIMAÇÃO INFANTIL COM PALHAÇOS E PERNA DE PAU EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ANIMAÇÃO INFANTIL COM PALHAÇOS E PERNA DE PAU EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CFE NF 145. 1.230,00
04/10/2021 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ANIMAÇÃO INFANTIL COM PALHAÇOS E PERNA DE PAU EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CFE NF 145. 1.230,00
18/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3493/2021 MARCOS MATEUS VIEIRA DOS SANTOS - 18343 1.230,00
TOTAL 1.230,00 1.230,00 1.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.