Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3562 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IMÃ RELOGIO - |
190,00 |
190,00 |
1.00 |
MOLDURA FRONTAL 7D - |
135,00 |
135,00 |
1.00 |
TACOGRAFOS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE 11155. |
86,00 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2021 |
IMÃ RELOGIO - MOLDURA FRONTAL 7D - TACOGRAFOS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE 11155. |
411,00 |
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21/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE 11155. |
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411,00 |
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03/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2021
AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA - 17419 |
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411,00 |
TOTAL |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.