Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3705 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF ANEXA ( COMPLEMENTO EMP 3475) |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF ANEXA ( COMPLEMENTO EMP 3475) |
35,00 |
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25/10/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF ANEXA ( COMPLEMENTO EMP 3475)
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35,00 |
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03/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2021
AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA - 17419 |
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35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.