Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3743 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
32 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
124.75 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 085/2021. |
6,14 |
765,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2021 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 085/2021. |
765,99 |
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25/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 085/2021.
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765,99 |
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08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3743/2021
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
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765,99 |
TOTAL |
765,99 |
765,99 |
765,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.