Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3746 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
32 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
668.20 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 085/2021. |
6,14 |
4.102,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2021 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 085/2021. |
4.102,74 |
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25/10/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO N° 085/2021.
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4.102,74 |
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08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3746/2021
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
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4.102,74 |
TOTAL |
4.102,74 |
4.102,74 |
4.102,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.