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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 376 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO MÊS 01/2021. 0,00 26.205,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO MÊS 01/2021. 26.205,43
22/01/2021 REF. PAGAMENTO MÊS 01/2021. 26.205,43
22/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 118,33
22/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT JUDICIAL - 20%, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 154,40
22/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 746,37
22/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 1.231,09
22/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 3.052,20
22/01/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 3.760,20
28/01/2021 Pagamento de Empenho 376/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.142,84
TOTAL 26.205,43 26.205,43 26.205,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 22/01/2021 118,33 Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA 22/01/2021 154,40 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 22/01/2021 746,37 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 22/01/2021 1.231,09 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 22/01/2021 3.052,20 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/01/2021 3.760,20 Lançada
TOTAL   9.062,59