Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3806 |
Data de lançamento: |
03/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO, CFE DANFE 037342232. |
616,86 |
616,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2021 |
ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO, CFE DANFE 037342232. |
616,86 |
|
|
03/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO, CFE DANFE 037342232.
|
|
616,86 |
|
08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2021
SERGIO GIRARDI - 16013 |
|
|
616,86 |
TOTAL |
616,86 |
616,86 |
616,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.