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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3809 Data de lançamento: 03/11/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELÍCULA - 120,00 120,00
1.00 ANTENA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VE´CILO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 037387126. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2021 PELÍCULA - ANTENA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VE´CILO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 037387126. 190,00
03/11/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VE´CILO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 037387126. 190,00
08/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2021 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.