Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IRMA PRUDENCIA XAVIER 56852614034 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3985 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
SERVIÇO REF REVESTIMENTO DE ASSENTO DE CADEIRAS -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE BENS MOVEIS, CFE DANFE 037625518. |
35,67 |
214,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2021 |
SERVIÇO REF REVESTIMENTO DE ASSENTO DE CADEIRAS -
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE BENS MOVEIS, CFE DANFE 037625518. |
214,00 |
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12/11/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE BENS MOVEIS, CFE DANFE 037625518.
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214,00 |
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23/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2021
IRMA PRUDENCIA XAVIER 56852614034 - 18786 |
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214,00 |
TOTAL |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.