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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NATALIA GRANJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4012 Data de lançamento: 22/11/2021
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO ESCOCIAL - SAÍDA 15H DE 29/11/2021 E RETORNO 19H DE 01/12/2021. 318,00 795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2021 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO ESCOCIAL - SAÍDA 15H DE 29/11/2021 E RETORNO 19H DE 01/12/2021. 795,00
22/11/2021 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO ESCOCIAL - SAÍDA 15H DE 29/11/2021 E RETORNO 19H DE 01/12/2021. 795,00
26/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4012/2021 NATALIA GRANJA - 2374 795,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.