Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4162 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021. |
0,00 |
1.804,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021. |
1.804,96 |
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25/11/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021. |
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1.804,96 |
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25/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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8,73 |
25/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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206,18 |
01/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.590,05 |
TOTAL |
1.804,96 |
1.804,96 |
1.804,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/11/2021 |
8,73 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
25/11/2021 |
206,18 |
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Lançada |
TOTAL |
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214,91 |
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