Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4199 |
Data de lançamento: |
27/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
32 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
113.99 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021. |
6,71 |
764,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2021 |
GASOLINA ADITIVADA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021. |
764,87 |
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27/11/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE DISPENSA 032/2021 E CONTRATO 085/2021.
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764,87 |
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02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2021
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
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764,87 |
TOTAL |
764,87 |
764,87 |
764,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.