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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 425 Data de lançamento: 25/01/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR PAULO LEANDRO DE ANHAI 0,00 1.085,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2021 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR PAULO LEANDRO DE ANHAI 1.085,49
25/01/2021 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR PAULO LEANDRO DE ANHAI 1.085,49
05/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 425/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 1.085,49
TOTAL 1.085,49 1.085,49 1.085,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.