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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4251 Data de lançamento: 27/11/2021
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS CORRENTE (REF. DATA DO EMPENHO) REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021. 0,00 69,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS CORRENTE (REF. DATA DO EMPENHO) REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021. 69,31
27/11/2021 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2021. 69,31
03/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 69,31
TOTAL 69,31 69,31 69,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.