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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4279 Data de lançamento: 27/11/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
88.00 ARLA 32 - 3,49 307,12
1.00 FILTRO - 70,00 70,00
1.00 HYDRA 68 BD - 355,00 355,00
1.91 PALHETA LIMPADOR - Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 42,50 81,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2021 ARLA 32 - FILTRO - HYDRA 68 BD - PALHETA LIMPADOR - Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 813,23
27/11/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 813,23
07/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 813,23
TOTAL 813,23 813,23 813,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.