Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4394 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AGENDAS, FESTÃO DE NATAL, EVA E MASSA DE MODELAR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE ANEXA. |
352,00 |
352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2021 |
AGENDAS, FESTÃO DE NATAL, EVA E MASSA DE MODELAR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE ANEXA. |
352,00 |
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13/12/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE ANEXA.
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352,00 |
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16/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4394/2021
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
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352,00 |
TOTAL |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.