Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4679 |
Data de lançamento: |
20/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE FATUIRA ANEXA. ( COMPLEMENTO EMPENHO 4676). |
5.980,36 |
5.980,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2021 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE FATUIRA ANEXA. ( COMPLEMENTO EMPENHO 4676). |
5.980,36 |
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20/12/2021 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE FATUIRA ANEXA. ( COMPLEMENTO EMPENHO 4676).
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5.980,36 |
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07/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4679/2021
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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5.980,36 |
TOTAL |
5.980,36 |
5.980,36 |
5.980,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.