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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 536 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICANTE SPIRAX S4 TX BALDE 20 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CFE FATURA 80382. 379,00 379,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 LUBRIFICANTE SPIRAX S4 TX BALDE 20 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CFE FATURA 80382. 379,00
08/02/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, CFE FATURA 80382. 379,00
10/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 379,00
TOTAL 379,00 379,00 379,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.