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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 558 Data de lançamento: 10/02/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2021 0,00 9.169,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2021 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2021 9.169,29
10/02/2021 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021 9.169,29
12/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 558/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 9.169,29
TOTAL 9.169,29 9.169,29 9.169,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.