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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 622 Data de lançamento: 17/02/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF.RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 02/2021 0,00 2.304,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2021 FERIAS REF. MÊS: REF.RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 02/2021 2.304,33
17/02/2021 REF.RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 02/2021 2.304,33
23/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 622/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 2.304,33
TOTAL 2.304,33 2.304,33 2.304,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.