Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: S.CESAR BORGES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
625 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PRACINHAS NAS ESCOLAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.68 |
AREIA MEDIA TIPO II
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PRAÇA EM ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 033178420. |
95,00 |
1.394,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2021 |
AREIA MEDIA TIPO II
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PRAÇA EM ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 033178420. |
1.394,60 |
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17/02/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PRAÇA EM ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 033178420.
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1.394,60 |
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25/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 625/2021
S.CESAR BORGES EIRELI - 18189 |
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1.394,60 |
TOTAL |
1.394,60 |
1.394,60 |
1.394,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.