MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021.
0,00
568,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2021
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF.FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021.
568,62
26/02/2021
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021
568,62
26/02/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social
42,64
01/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 751/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
525,98
TOTAL
568,62
568,62
568,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.