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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RADIADORES FHR

Dados do Empenho
Número do empenho: 856 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ADITIVO PARA RADIADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR. 20,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 ADITIVO PARA RADIADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR. 100,00
26/02/2021 AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR. 100,00
09/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3743 PAGTO. REF. EMPENHO 856/2021 RADIADORES FHR - 14959 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.