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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 892 Data de lançamento: 05/03/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 13273. 267,04 267,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 13273. 267,04
05/03/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 13273. 267,04
11/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2021 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 267,04
TOTAL 267,04 267,04 267,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.