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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMATER/RS - ASCAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9 Data de lançamento: 02/01/2021
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PARCERIA EMATER
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PAGAMENTO DE MENSALIDADE EMATER 2.480,23 14.881,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2021 PAGAMENTO DE MENSALIDADE EMATER 14.881,38
28/01/2021 PAGAMENTO DE MENSALIDADE EMATER 2.661,73
03/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 EMATER/RS - ASCAR - 1399 2.661,73
26/02/2021 PAGAMENTO DE MENSALIDADE EMATER 2.298,73
02/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 EMATER/RS - ASCAR - 1399 2.298,73
31/03/2021 PAGAMENTO DE MENSALIDADE EMATER 2.480,23
06/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 EMATER/RS - ASCAR - 1399 2.480,23
03/05/2021 PAGAMENTO DE MENSALIDADE EMATER 2.430,23
03/05/2021 PAGAMENTO DE MENSALIDADE EMATER 50,00
04/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 EMATER/RS - ASCAR - 1399 2.430,23
04/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 EMATER/RS - ASCAR - 1399 50,00
31/05/2021 PAGAMENTO DE MENSALIDADE EMATER 2.480,23
01/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 EMATER/RS - ASCAR - 1399 2.480,23
01/07/2021 PAGAMENTO DE MENSALIDADE EMATER 2.480,23
06/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2021 EMATER/RS - ASCAR - 1399 2.480,23
TOTAL 14.881,38 14.881,38 14.881,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.