Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GRAEFF & SCHMIDT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
914 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
BOTINA BASPAN NOBUK AMARRAR N° 36,37,40,41 E 42 |
122,31 |
978,48 |
1.00 |
BOTINA BASPAN NOBUK AMARRAR N°40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, CFE DANFE ANEXA. |
118,90 |
118,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2021 |
BOTINA BASPAN NOBUK AMARRAR N° 36,37,40,41 E 42 BOTINA BASPAN NOBUK AMARRAR N°40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, CFE DANFE ANEXA. |
1.097,38 |
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05/03/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, CFE DANFE ANEXA.
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1.097,38 |
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17/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021
GRAEFF & SCHMIDT LTDA - 16042 |
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1.097,38 |
TOTAL |
1.097,38 |
1.097,38 |
1.097,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.